Riskienhallinta ja sisäinen valvonta

Riskienhallinta ei ole erillinen prosessi vaan osa jokapäiväistä toimintaa. Näissä kuvauksissa on keskitytty yksittäisten arviointien kuvaukseen tai kokonaisuuteen liittyvien näkökulmien selvittämiseen.  

Riskienhallintamenettelyn tavoitteena on.
1. Riskien vähentäminen 
2. Riskienhallinnan kehittyminen 
3. Henkilökunta osaa tunnistaa ja ehkäistä riskejä sekä toimia riskin toteutuessa oikealla tavalla
4. Viestintä ja raportointi sidosryhmille 




Riskienhallinan dokumentit 


Kolme dokumenttia
1. Riskienhallintamenettelyn kuvaus
2. Riskienhallintasuunnitelma  
3. Riskienarviointi ja -hallintakooste (päivitys vuosittain)


Linkki siihen riskienhallintakuvaus dokkariin vaan suoraan??


Dokumentit säilytetään yhteisessä kansiossa. 
Helsingin kaupungille toimitettavat raportit. 
Kartoitus-  ja arviointilomake 

Ajantasaiset ohjeet ovat saatavissa Helsingin kaupungin tytäryhtiöille suunnatussa intrassa. Tunnukset intraan saa HR johtajalta.  


- riskienhallinnan toimintaohje? erillinen olemassa
- määritelty vastuut (esimies-työntekijä-johto)
- poikkeamakäsittely  (heillä on intralomake ilmoitusta varten, mutta joku proseduuri pitäisi kai olla)
- erityiset toimintavastuut, onko meillä näitä? tässä lueteltu turvallisuus, valvomo, toimintajärjestelmä, ympäristö
- turvallisuuden omavalvonta (tarkastukset -auditoinnit-valvonta)
- toimintapoikkeustilanteissa (tämän voisi kirjata ylös, esim. sähkökatko / nettikatko)