Riskienhallinta ja sisäinen valvonta
Riskienhallinta ei ole erillinen prosessi vaan osa jokapäiväistä toimintaa. Näissä kuvauksissa on keskitytty yksittäisten arviointien kuvaukseen tai kokonaisuuteen liittyvien näkökulmien selvittämiseen.
Riskienhallintamenettelyn tavoitteena on.
1. Riskien vähentäminen
2. Riskienhallinnan kehittyminen
3. Henkilökunta osaa tunnistaa ja ehkäistä riskejä sekä toimia riskin toteutuessa oikealla tavalla
4. Viestintä ja raportointi sidosryhmille
Riskienhallinan dokumentit
Kolme dokumenttia
1. Riskienhallintamenettelyn kuvaus
2. Riskienhallintasuunnitelma
3. Riskienarviointi ja -hallintakooste (päivitys vuosittain)
Linkki siihen riskienhallintakuvaus dokkariin vaan suoraan??
Dokumentit säilytetään yhteisessä kansiossa.
Helsingin kaupungille toimitettavat raportit.
Kartoitus- ja arviointilomake
Ajantasaiset ohjeet ovat saatavissa Helsingin kaupungin tytäryhtiöille suunnatussa intrassa. Tunnukset intraan saa HR johtajalta.
- riskienhallinnan toimintaohje? erillinen olemassa
- määritelty vastuut (esimies-työntekijä-johto)
- poikkeamakäsittely (heillä on intralomake ilmoitusta varten, mutta
joku proseduuri pitäisi kai olla)
- erityiset toimintavastuut, onko meillä näitä? tässä lueteltu
turvallisuus, valvomo, toimintajärjestelmä, ympäristö
- turvallisuuden omavalvonta (tarkastukset -auditoinnit-valvonta)
- toimintapoikkeustilanteissa (tämän voisi kirjata ylös, esim.
sähkökatko / nettikatko)